中共景德镇市纪律检查委员会收入支出决算总表
中共景德镇市纪律检查委员会收入支出决算总表 | |||||||||||
财决01表 | |||||||||||
编制单位:中共景德镇市纪律检查委员会 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 7575500 | 6615632 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 22206500 | 10158337.1 | 一、基本支出 | 60 | 6528800 | 11497137.1 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 3769800 | 7556509.76 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 2759000 | 3940627.34 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 16743400 | 150000 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 16743400 | 150000 | ||||
六、其他收入 | 7 | 105000.11 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 895500 | 1118600 | 四、经营支出 | 67 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 11647137.1 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 5477543.02 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 3363621.34 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 2078966.74 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 170200 | 170200 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | 727006 | |||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 200000 | 其他支出 | 81 | — | |||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 7575500 | 6720632.11 | 本年支出合计 | 83 | 23272200 | 11647137.1 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 15696700 | 15277995.34 | 交纳所得税 | 104 | 其中:交纳所得税 | 85 | — | |||
基本支出结转 | 27 | — | 15277995.34 | 提取职工福利基金 | 105 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 106 | 转入事业基金 | 87 | — | ||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 107 | 其他 | 88 | — | ||||
30 | 年末结转和结余 | 108 | 年末结余 | 89 | 10351490.35 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | 10351490.35 | |||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 23272200 | 21998627.45 | 总计 | 95 | 23272200 | 21998627.45 |
中共景德镇市纪律检查委员会2014年度财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位编码 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目 | 生产建设性项目 | 其他项目 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 11647137.1 | 11497137.1 | 5477543.02 | 3940627.34 | 2078966.74 | 150000 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10158337.1 | 10008337.1 | 5477543.02 | 3740627.34 | 790166.74 | 150000 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 10158337.1 | 10008337.1 | 5477543.02 | 3740627.34 | 790166.74 | 150000 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1118600 | 1118600 | 1118600 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1118600 | 1118600 | 1118600 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 170200 | 170200 | 170200 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 170200 | 170200 | 170200 | |||||||||
229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | 200000 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | 200000 |
中共景德镇市纪律检查委员会2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
支出功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | ||
小计 | 小计 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | ||||||
合计 | 53085.09 | 53000 | 76.52 | 19.51 | 57.01 | 8.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 53085.09 | 53000 | 76.52 | 19.51 | 57.01 | 8.57 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 53085.09 | 53000 | 76.52 | 19.51 | 57.01 | 8.57 | ||
注:1、因公出国(境)费用属2013年度支出。 | |||||||||
2、公务用车购置经费属财政另行拨款,不属本委2014年度预算经费。 | |||||||||
3、本委共有公务用车16量,其中,一般公务用车8量,办案用车8辆,2014年度一般公务用车购置及运行维护费30.24万元,执法执勤用车运行维护费计26.77万元。 | |||||||||
补充资料 | |||||||||
1、因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||
2、公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。 | |||||||||
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 23 批次, 195 人次,共 85700 元;外事接待 批次, 人次, 元。 |
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